600257大湖股份 盘后27股发布业绩预告-更新中

来源:Internet,编辑:yyfyyf,2020-10-18 06:33:33

  1、报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司2020年第一季度生产受到了较大影响,销售收入较上年同期大幅下滑,特别是公司处于武汉的重要子公司武汉市武昌电控设备有限公司受疫情影响更大,导致公司一季度净利润同比大幅下滑。2020年第二季度以来,公司一方面狠抓疫情防控,一方面全力以赴有序复工复产,推动生产与销售稳步恢复正常水平,公司业绩已经实现好转,但受疫情影响,2020年前三季度仍为亏损。

  2.经财务部门初步测算,公司预计2020年1-9月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加 16,500万元到 17,500万元,同比增加236%到250%。

  1、随着物联网产业的飞速发展和 NB-IoT新技术的驱动以及公共基础设施数字化建设改造和老旧小区智慧化改造的政策推动,加速了智能表和智慧水务行业的发展。报告期内,公司紧抓“新基建”带来的发展契机,持续发挥公司在能源信息化管理领域的物联网综合解决方案的优势,进一步加强对大客户的开发和订单获取能力,报告期内,公司 NB-IoT智能表订单实现大幅增长,公司整体实现了较高质量的发展。

  1、报告期内,公司扭亏为盈的主要原因是境外子公司 Akroma Gold Company(Akroma金矿)黄金销售收入较上年同期大幅增加,导致利润增加; 2、报告期内,美元汇率变动导致汇兑损失增加;

  1、经财务部门初步测算,预计2020年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润约为14,000万元到15,000万元,与上年同期相比增加6,623.57万元到7,623.57万元,600257大湖股份同比增长约89.79%到103.35%。

  报告期内,公司积极克服新冠疫情带来的不利影响,继续保持在金属包装领域的领先优势,确保整体生产经营和主营业务的稳定顺行。同时,随着公司各项营运改善措施的全面覆盖,公司经营指标和运营效率持续提升,利润较去年同期有所增长。

  2、2020年前三季度业绩的具体数据将在该公司 2020年第三季度报告中详细披露,公司指定信息披露媒体为:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  2020年三季度公司持续推进年度经营计划,公司主要产品辣椒红色素销量和收入同比增加,市场份额继续扩大;叶黄素和辣椒油树脂(即辣椒精)收入和价格同比增长,甜菊糖等天然营养类产品快速发展,促使了公司经营业绩的持续增长。

  1、报告期内,公司积极推动研发、生产和销售等各项经营活动,以物联网系统带动智能电表、智能水表、智慧充电、能源云边路由器、物联网传感器等物联网远程终端为核心业务,推动物联网产品和服务在公共能源水、电、气、热领域的应用,进一步构建物联网终端与大数据、云计算的融合应用,实现公司从产品销售升级为综合能源解决方案服务商。本报告期公司经营稳定,公司盈利水平与上年同期相比增长40%-60%;

  2、报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,245.20万元,主要为收到相关政府补贴、公司进行资金管理形成的收益以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动收益。

  2、前次业绩预告情况:2020年8月25日公司披露的《2020年半年度报告全文》中对2020年1-9月的经营业绩进行了预告,即2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 30.00%至60.00%,相对应的2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为55,506.66万元至68,315.89万元。

  ?亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加14,357万元到15,952万元,同比增加180%到200%。

  1、经公司财务部门初步测算,预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为22,333万元到23,928万元,与上年同期相比,将增加14,357万元到15,952万元,同比增加180%到200%。

  2020年前三季度,公司各项工作均按照公司战略及年度经营计划正常开展,保障了各类产品的交付和重要项目的推进,营业收入实现同比增长,但部分防务产品因受到销售合同签订进度的影响,未能在报告期内实现收入确认。同时,由于报告期内实现收入的产品结构较上年同期有所变化,不同产品类型之间毛利率水平存在差异,600257大湖股份预计净利润与上年同期相比基本持平。

  1、报告期内,年初爆发的新冠疫情对公司经营业绩造成了阶段性影响,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向下降。随着国内新冠疫情得到有效控制,公司经营步入正常,公司第三季度营业收入较上年同期实现增长。公司报告期内净利润同比下降的另一原因是受客户回款的季节性影响,公司 2020年前三季度计提的信用减值损失同比上年有较大幅度增加。

  2. 报告期内,因受新型冠状病毒肺炎疫情影响及终端客户的部分新产品上市时间的推迟,对当期的净利润产生了一定影响,随着新产品的上市,公司订单规模将会继续保持持续增长; 3. 报告期内,因实施员工股权激励计划确认的股份支付费用,对当期归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响;

  对,在稳定各项业务经营的同时,严控各项成本费用;第三季度,公司各项产业经营逐步恢复,预计公司 2020年第三季度(7月至 9月)实现归属于上市公司股东的净利润为-620.52万元至 379.48万元,预计 2020年前三季度(1月至 9月)实现归属于上市公司股东的净利润-7,500万元至-6,500万元。

  报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降约30%~ 40%,降幅较 2020年上半年明显回升。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是受年初新冠肺炎疫情影响,公司房产开发项目销售、工程进度不及预期,项目结算收入和利润出现下滑;持有经营项目客流量和销售额有所下降,同时公司对中小微企业客户减免租金,导致收入和利润下滑。

  公司在疫情防控常态化情况下持续推进复工复产,房产开发业务将通过加快前期效率、加强工程管理、调整推货节奏等措施,资产管理业务将通过加强客户租约管理、严格成本费用等措施,努力降低疫情对公司年度经营的影响。600257大湖股份

  与上年同期重组前相比,预计变动幅度 为 75.05%~95.05%;与上年同期模拟重 组后同口径数相比,预计变动幅度为 21.94%~35.88%。

  注:①本报告期,公司完成重大资产重组新股登记上市。上年同期的重组后数据为模拟重组完成后合并报表范围(含“三钢”少数股权、阳春新钢和华菱节能)测算所得。

  2020年第三季度,公司克服主要原材料价格上涨压力,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系,实现钢材产量 639万吨,同比增长 9.37%;实现归属于上市公司股东的净利润 17.5亿元~19.5亿元,同比增长 21.94%~35.88%(去年同期数按模拟重组后的同口径计算),其中子公司华菱涟钢同比增幅超过 50%,继续保持了较高盈利水平。

  1、本报告期公司经营性净利润持续为亏损,主要原因是受新冠疫情影响,商业用户基本处于停业状态用气量下降,导致天然气销售收入下降。以及受房地产市场调控及公司资金紧张,本期新增用户数量大幅下降;

  2、报告期内非经常性损益对公司的净利润影响金额预计为50,000万元至55,000万元,主要是公司自2019年起通过重大资产重组处置了17家子公司以及“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债务重组收益影响所致。

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